根据中国实验室国家认可委员会有关实验室质量管理工作要求,为进一步完善实验室质量管理体系,提高检测检验工作质量,中心拟在7月中下旬开展一次内部审核检查。
这次内审检查中心领导非常重视,将结合半年工作考核并将其作为中心半年考核重要内容之一,中心下发了扬疾控[2004]62号《关于组织2004年度第一次内部审核检查的通知》,组织具有省技术监督局认可资质,并有中心授权的徐莉、孙琳、朱炳炎、胡建平、夏俊鹏、姚庆兵等6名内审员分3组,每个组都有一名中心主任带队,对中心各科室、各个运行环节进行全面考核检查。审核范围:QMS所涉及的部门(场所)、要素(过程)、承检能力。审核依据:中心计划,评审准则、QMS文件、合同、法律法规。
现场审核:对照内部审核检查表的检查项目100条和检查标准100条,采用问、听、察、查、追、记、验、测(肓样)方式进行检查,收集三性和存在问题,记录和描述不符合实事,各科室在检查中针对检查的不符合分析原因,制订纠正措施和预防措施计划,并在技术负责人或质量负责人审批后实施计划,内审员跟踪验证纠正措施的有效性,检查结果提交管理评审,最后确认QMS的符合性、有效性、适合性。
( 朱炳炎)